
請問老師,贈品部分收不到實際的錢,不能做應收賬款,和銀行存款了?那它計什么科目
答: 你這個贈品是自己產還是外購的可以說下么
公司掛一個客戶的應收賬款的賬,他的期末余額(貸方)是30000元,意思就是要付他30000元的,那現在要付款給他了,要不要調整為應付科目先呢?還是直接付款,借:應收賬款--某客戶30000,貸:銀行存款30000元 呢?
答: 你好,直接做這個分錄就是了 借:應收賬款--某客戶30000,貸:銀行存款30000元
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
?已確認并轉銷的壞賬損失,如果以后又收回,按實際收回的金額借記“應收賬款”等科目,貸記“壞帳準備”科目;同時,借記“銀行存款”科目,貸記“應收賬款”等科,麻煩老師解釋明白一點,不太懂
答: 你好,這個其實就是做以前的實際發壞賬損失的分錄相反。以前,借壞賬準備,貸應收賬款,
客戶公司幫我們公司買的材料,通過抵消,我們公司要收客戶公司的錢就少了,可不可以貸方直接用銀行存款,不用應收賬款,因為我沒有設立這個客戶的應收賬款的科目。
如果兩個科目互調了。借:應收賬款,貸:銀行存款。跨年更正: 借:銀行存款,貸,應收賬款,一筆藍字就可以,那一筆不就是沖銷掉了?為什么不是兩筆,要更正的呀,跨年只能用藍字更正嗎
老師,在我以前的那個會計沒有設置應收賬款科目,沒有根據銀行流水來做賬,我接手的這個月收到了幾筆款都是前期的應收款,當時她做的時候直接做到銀行存款里了,那我現在這幾筆款要怎么入賬


知性的康乃馨 追問
2019-11-06 10:54
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2019-11-06 10:55
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2019-11-06 11:05
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