老師,10月銷項(xiàng)稅額20.6萬,進(jìn)項(xiàng)稅額:10.8萬,上月期末留底37.2。這個月我該怎么做會計(jì)分錄?
吳紅
于2019-11-06 10:46 發(fā)布 ??794次瀏覽
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克江老師
職稱: ,中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-11-06 10:53
你好,本當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額到下個月再抵扣。
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額項(xiàng)稅留抵到下月,本期不需結(jié)轉(zhuǎn).,也就不用出分錄
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2019-03-11 11:43:32

您好,當(dāng)月 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要交增值稅,不需要做會計(jì)分錄。
2020-07-06 16:01:20

你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2019-04-21 14:33:27

月底銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 。 月底 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不需要做分錄。
2019-04-22 10:21:57

你好 你月末把這些結(jié)轉(zhuǎn)下 這樣好判斷是否繳納或者不繳納稅費(fèi)
2020-06-04 10:39:45
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吳紅 追問
2019-11-06 10:59
克江老師 解答
2019-11-06 11:03