你好 上個月我們有留抵退稅的金額然后在附表二的21欄處系統已經自動取數了可是申報后就提醒21欄處的稅額應該等于期初的上期留抵稅額抵減欠稅 這個應該怎么處理
賢惠的外套
于2019-11-06 08:32 發布 ??1325次瀏覽
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何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務師
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您好同學,這樣的情況你與稅務局大廳聯系一下,看你這個情況下,你有沒有欠稅 這些,要調完才填15號前來得及
2019-11-06 09:11:38

你好!可以扺上期留抵稅額的。
2020-06-02 09:54:45

這個直接在增值稅主表中,不用填寫,系統這個數據自動帶出來。在“上期留抵稅額 ”第
行13行中列示出來
2019-08-26 09:28:02

即征即退申報表如何填寫,具體情況如下:
1、填寫附表一:
在"全部征稅項目"部分,按照對應的稅率填寫全部征稅項目銷售額的總數(為即征即退部分和非即征即退部分之和).
在"其中:即征即退項目"部分,按照項目分別填寫即征即退部分的銷售額.
填好后,數據會自動反映到主表第1-3行.
2、填寫附表二:
按照原方法填寫附表二的所有進項信息.
填好后,所有的進項稅額會反映到主表"進項稅額"即征即退項目的"本月數"欄.
3、填寫主表:
根據實際情況,將所有的進項稅額在一般項目和即征即退項目之間進行分配,屬于一般項目的稅額填寫在主表一般項目的"本月數"欄,則即征即退項目的"本月數"欄會自動調減.
2023-02-07 16:42:43

對,就說明你還是可以抵扣的稅額。
2022-04-25 09:43:34
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