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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-11-05 12:56

你好,沒有看到你的題目

sunflower 追問

2019-11-05 13:07

單選題9/19

9、2019年12月,某食品加工企業(yè)月末盤點時發(fā)現(xiàn),上月從農民手中購進的玉米(庫存賬面成本為117500元,原計劃用于生產餅干,已申報抵扣進項稅額)因管理不善發(fā)生霉爛,使賬面成本減少38140元;由于玉米市場價格下降,使存貨發(fā)生跌價損失1100元;丟失2008年第二季度購進未使用的機器設備一臺,固定資產賬面成本5600元(增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額952元)。則該企業(yè)當月進項稅轉出額為( )元。

A5863.45

B6651.08

C4237.78

D5699.08

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參考答案

C

我的答案

未作答

解析糾錯因管理不善霉爛的

莊老師 解答

2019-11-05 18:24

該企業(yè)進項稅轉出額=38140÷(1-10%)×10%=4237.78(元)

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相關問題討論
你好,計入業(yè)務招待費,按比例稅前扣除
2022-04-07 14:03:00
你好,這個稅指的是企業(yè)所得稅,收入-成本費用=利潤,公司按照利潤交企業(yè)所得稅,稅前扣除指的就是成本費用能不能在企業(yè)所得稅前扣除,不能扣除利潤多多交稅,可以扣除利潤少少交稅。
2021-07-30 15:06:10
你好,可稅前扣除的意思是在計算所得稅應納稅所得額的時候可以作為損失進行扣除。比如收入100萬,原來要交100*25%=25萬,現(xiàn)在有了這30萬扣除,就只要繳納(100-30)*25%=17.5萬即可。
2020-07-13 22:38:47
你好,可以稅前扣除的,這個是屬于公司福利的
2020-07-08 15:13:49
這個是可以,這個我之前問過稅局
2020-07-07 11:40:38
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