老師,我們是食品行業(yè),24年度賬對(duì)錯(cuò)了,現(xiàn)在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺(tái)能 問
您好, 確實(shí)能看到,但咱是把數(shù)據(jù)更正為正確的呀,查賬是有多個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)才查的,我就被查過,會(huì)有一個(gè)文檔,好多風(fēng)險(xiǎn),我是接前任的賬 答
內(nèi)賬應(yīng)該怎么做,非實(shí)際經(jīng)營的發(fā)票是否需要做賬? 問
您好,有發(fā)票的和無發(fā)票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報(bào)表? 問
一般是上市公司才做那個(gè),還有集團(tuán)公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經(jīng)發(fā) 問
學(xué)員您好! 借:發(fā)出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

老師 增值稅和附加稅本月申報(bào)退費(fèi) 賬務(wù)處理怎做呢?
答: 你好!是什么原因退稅?你當(dāng)時(shí)怎么繳納和計(jì)提的 做相反的分錄就行
老師,請(qǐng)問公司到稅局更正申報(bào)加計(jì)抵減退稅金額增值稅8750元,怎么做賬務(wù)調(diào)整?增值稅影響的附加稅又還怎么做賬務(wù)處理調(diào)整?
答: 您好,您正常結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅,然后實(shí)際繳納的時(shí)候少交8750,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款其他收益, 增值稅附加的您可以就按實(shí)際繳納的增值稅計(jì)提,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
10萬以內(nèi)免征附加稅賬務(wù)處理到底用哪種辦法,增值稅免收時(shí)候附加稅都是零申報(bào),如何做賬
答: 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入 附加稅不交不用計(jì)提


き?刺猬得心あ 追問
2019-11-04 22:04
文老師 解答
2019-11-04 22:24