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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-11-04 17:08

你好,契稅不需要計提,繳納計入
借;在建工程,開發成本等科目,貸;銀行存款等科目

話里人 追問

2019-11-04 17:11

那這道題會計分錄怎么做?契稅和印花稅都已經繳納了

鄒老師 解答

2019-11-04 17:20

你好,這里把契稅直接計入購進倉庫成本,計入固定資產科目核算就是了

話里人 追問

2019-11-04 18:02

這個我知道,但是我看這個答案里還有繳納契稅和印花稅的會計分錄,但是我有點看不懂,麻煩老師把所有的會計分錄都寫一下

鄒老師 解答

2019-11-04 18:04

你好
借;固定資產(130800+3600)
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)10800
稅金及附加——印花稅60
貸;銀行存款(合計)

話里人 追問

2019-11-04 18:18

除了你做的這個分錄還有個分錄:借:應交稅費-應交契稅             
           貸:應交稅費-應交契稅
這樣看來是不是還要計提契稅。如果要計提契稅的話題里做的分錄我就懂了

鄒老師 解答

2019-11-04 18:46

你好,契稅不需要做計提分錄的
上述分錄契稅已經計入了固定資產成本啊
而且你提供的分錄借貸方科目完全一樣,做了跟沒有做是沒有區別的

話里人 追問

2019-11-04 18:48

這道題里和這個說的是一樣的

話里人 追問

2019-11-04 18:49

那關于契稅是直接繳納嗎還是和我上面發的那個要計算然后繳納

鄒老師 解答

2019-11-04 18:51

你好,不需要計提,購入的時候與固定資產一起做分錄就是了

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同學:您好。會計記賬遵循的是權責發生制原則,收入、費用要進行匹配,哪個月的工資就應該計到哪個月的費用中去。而在實際工作中,例:工資都是下發薪,發放是必須等到這個月過完了,才能準確的計算出每個員工的工資,也才能進行工資發放的,這就造成工資計算和發放的滯后性。所以,在當月的月末,需要根據歷史記錄或者用別的方法暫估該月發生的工資費用,做計提分錄入賬。
2022-03-31 15:57:30
同學你好 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入【這個就是加計抵減的金額】
2021-11-19 09:47:10
計提借應交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益/營業外收入 抵扣,借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費,增值稅加計扣除 銀行存款。
2019-12-06 20:30:42
月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
2019-12-06 20:23:51
工資薪金個稅按下面做,企業所得稅做借所得稅費用 貸應交稅費,印花稅做借稅金及附加 貸應交稅費,交稅做借應交稅費 貸銀行
2019-10-11 12:56:35
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