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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-11-04 12:08

你好,同學。
借 原材料
貸 銀行存款
然后,沖紅,做負數(shù)分錄,
收到時
借 原材料
貸 銀行存款

凈土 追問

2019-11-04 12:12

沒明白?

陳詩晗老師 解答

2019-11-04 12:14

你是哪里不明白了

凈土 追問

2019-11-04 12:18

總共是幾步分錄?第一步入庫并付款:借原材料貸銀行存款,第二步?jīng)_紅?第三步收到發(fā)票?

陳詩晗老師 解答

2019-11-04 12:20

是的。三步走,第一步暫估,第二步?jīng)_紅,第三步收票時

凈土 追問

2019-11-04 12:22

暫估的科目是哪個?還是原來不變的科目?

凈土 追問

2019-11-04 12:23

老師,麻煩你用手寫下,拍給我就行。

凈土 追問

2019-11-04 12:31

我是這么做的:第一步入庫未收到票,借 原材料   貸  應付賬款暫估,第二步付款  借   應付賬款    貸   銀行存款,第三部收到發(fā)票  借  應付賬款暫估   貸  應付賬款,
對不對?有錯誤的地方嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-11-04 12:45

原來不變的科目,就是原材料-暫估,你叫一個明細科目 處理就可以了。
你的處理也不影響最終的財務數(shù)據(jù)
只是不是準則 規(guī)定的處理流程

凈土 追問

2019-11-04 18:00

老師的意思我明白了謝謝你老師

陳詩晗老師 解答

2019-11-04 18:08

不客氣,祝你工作愉快

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相關問題討論
同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應付賬款~應付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
你好!原分錄紅字沖回在做正確的
2016-11-01 12:26:20
您好,一般情況下是的。分錄,借:原材料;貸:應付賬款。借:應付賬款;貸:銀行存款 。
2016-12-12 21:10:00
新增暫估入庫時,當月做庫存進出存表的時候就要在暫估的時候做庫存增加對嗎?
2020-08-13 14:14:43
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