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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-11-03 10:52

你好,同學。不會的,除了你企業出口這一部分不是按你實際銷售金額來計算,而是按核定 的。

紫冥 追問

2019-11-03 11:12

你好,老師,我是想請教江老師的,不好意思

陳詩晗老師 解答

2019-11-03 11:14

不好意思哈,下次你如果有指定老師,你就在提問的時候,直接加上那個老師的名字,這樣其他老師就不會接手啦

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相關問題討論
你好,同學。不會的,除了你企業出口這一部分不是按你實際銷售金額來計算,而是按核定 的。
2019-11-03 10:52:05
你好 海關的數據,傳遞到國稅,是要時間的,所以,當期的銷售額,與申報出口退稅的銷售額,有不同!
2019-11-07 12:59:34
1、免抵退稅出口企業增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業增值稅稅負率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應稅貨物及勞務銷售額(不包括免稅貨物及勞務銷售額)+免抵退銷售額]}×100% 注意:以上公式中的進項稅額均為:進項稅額-進項稅額轉出+出口貨物進項轉出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報表上的留抵數-下期(下年度)申報表當月免抵退貨物應退稅額。
2019-08-27 15:11:37
年度增值稅稅負率={[年度銷項稅額合計+免抵退貨物銷售額*應稅貨物適用稅率-(年度進項稅額合計-年度進項稅額轉出合計+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應稅貨物或勞務銷售額+免抵退貨物銷售額]}*100%。算每月的就是月度的數據
2019-09-30 14:08:03
增值稅申報表中的出口貨物銷售額是按照當月出口的銷售額進行合計的,而免抵退申報匯總表中的銷售額是看當期申報退稅多少的銷售額合計。也就是出口不一定就申報退稅。
2019-12-01 08:44:14
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