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想問個問題,我是12月份的發票,因為那天有事兒我沒開上,完了一月份開出來的。那我就是報企業所得稅的時候。就是做營業收入的時候,我應該把這個發票算上了,還是算在下一年里。
小規模納稅人企業所得稅季報的,自開發票(173180.58),代開(89708.74)。報企業所得稅的營業收入的時候是不是自開+代開的收入總數去報
我公司當月有一筆進賬,但沒有開發票的收入,如果這個月做了收入,這個季度就得交企業所得稅,我能不能當月先不要做收入,下月在做成收入,寫樣就只是銀行有未達?

