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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-11-01 17:24

你好,主表填23欄,可以抵扣的

徐阿富老師 解答

2019-11-01 17:28

我先下班了,有事可以留言我,一會回家可以回復(fù)你

朝歌晚酒 追問

2019-11-01 17:30

就是直接在這個月填主表23欄嗎?還有個問題,現(xiàn)在我報表上是應(yīng)交納多交了-12萬,我賬面銷項抵扣后還有3萬,這個3萬怎么做分錄

徐阿富老師 解答

2019-11-01 18:27

你好,附表填本期實(shí)際抵減額,主表填23欄,

朝歌晚酒 追問

2019-11-01 18:28

附表我7月就填了實(shí)際抵扣的了,現(xiàn)在附表還要填嗎,我截圖的是7月附表的抵扣

徐阿富老師 解答

2019-11-01 18:29

月末轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費(fèi)(銷項稅額)  貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額)  貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅

徐阿富老師 解答

2019-11-01 18:29

第一個分錄里還有貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額

朝歌晚酒 追問

2019-11-01 19:07

我現(xiàn)在是說這個280點(diǎn)抵扣,7月份的了,當(dāng)時沒抵扣,但我填了,這個月需要抵扣

徐阿富老師 解答

2019-11-01 20:48

你好,上面說了,這個月抵減的話,附表填本期實(shí)際抵減額,主表填23欄

朝歌晚酒 追問

2019-11-01 20:49

我7月增值稅附表已經(jīng)填了本期實(shí)際抵扣那欄了,這個月再次填寫嗎?

朝歌晚酒 追問

2019-11-01 20:50

我不知道你理解我的意思沒有,我是擔(dān)心7月填過,再次填寫應(yīng)該會重復(fù)吧?如果不重復(fù)那還好

徐阿富老師 解答

2019-11-01 20:51

你好,7月份沒有銷項,怎么能抵減呢?肯定有銷項大于進(jìn)項才可以抵減啊

朝歌晚酒 追問

2019-11-01 20:54

哦哦,那還有個問題,我現(xiàn)在留底有多交的十二萬,現(xiàn)在我銷項3萬,應(yīng)該是不會要交稅的,但是我賬上怎么做平這未交增值稅呢

徐阿富老師 解答

2019-11-01 21:04

你好,如果不用交稅,你只要按照我說的前面一個分錄就好,后面的不做,,月末轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費(fèi)(銷項稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅

朝歌晚酒 追問

2019-11-01 21:17

我現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅了,貸方是3萬多啊,我預(yù)交的12萬,應(yīng)該在這里面扣掉的吧。我只是賬上說結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅這個怎么處理

徐阿富老師 解答

2019-11-01 21:24

你好,不用交稅賬上余額保留著又沒關(guān)系,為啥要處理?

朝歌晚酒 追問

2019-11-02 14:09

那賬上的銷項到什么時候處理呢。現(xiàn)在我有多交稅款,會不會在這里面扣除呢。扣除了我怎么處理

徐阿富老師 解答

2019-11-02 14:58

你好,我上面說了啊,銷項稅額都轉(zhuǎn)到未交增值稅子目了。這樣做分錄:月末轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費(fèi)(銷項稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅,現(xiàn)在有多交稅,申報表·里都會為你留著數(shù)據(jù)的,下次有銷項稅申報時會給你扣減的。

朝歌晚酒 追問

2019-11-02 15:03

我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅,貸方余額這么多,就想問我這個月申報后會從多交的里面抵掉,我賬面怎么做平,就是抵掉的時候這個要把賬面貸方做平

徐阿富老師 解答

2019-11-02 15:05

你好,你原來多交的做在哪個子目?

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相關(guān)問題討論
你好,主表填23欄,可以抵扣的
2019-11-01 17:24:10
這個是可以抵扣的
2018-11-19 10:44:36
您好!你認(rèn)證了進(jìn)項就是可以的啊。
2017-10-23 16:29:07
可以的,這個可以填寫進(jìn)去繼續(xù)抵減
2019-11-05 15:41:02
您好,你可以認(rèn)證了作為留抵稅額,也可以先不認(rèn)證,賬務(wù)處理做 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 等以后需要進(jìn)項稅時再認(rèn)證。
2020-06-02 15:07:21
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