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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-11-01 17:04

你這里同時一般計稅和簡易計稅,那么是分開核算的

櫻子 追問

2019-11-01 17:06

麻煩老師給列一下分錄吧

陳詩晗老師 解答

2019-11-01 17:07

簡易計稅
借,應(yīng)交稅費~增值稅~銷
貸,應(yīng)交稅費~簡易計稅
營業(yè)外收入~減免稅額
一般計稅
借,應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費~未交增值稅

櫻子 追問

2019-11-01 20:01

老師,一般計稅的我理解
但簡易計稅的,月底結(jié)轉(zhuǎn)不是借:應(yīng)交-簡易,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ?

陳詩晗老師 解答

2019-11-01 21:11

不需要,簡易計稅不需要通過未交增值稅。

櫻子 追問

2019-11-01 22:17

老師,我還是沒看懂,簡易計稅不需要通過未交增值稅!那您做的分錄怎么解釋呢?麻煩幫我解釋下

陳詩晗老師 解答

2019-11-01 22:51

我這里上面是簡易計稅
下面是一般納稅

櫻子 追問

2019-11-01 22:51

我知道

櫻子 追問

2019-11-01 22:52

我是說簡易計稅的能解釋下嗎

陳詩晗老師 解答

2019-11-01 23:12

就是你簡易計稅開具發(fā)票時,正常確認(rèn)銷項
然后月末按簡易計稅計算繳納部分
差額計入營業(yè)外收入

櫻子 追問

2019-11-01 23:17

簡易計稅項目開發(fā)票時:
借:應(yīng)收賬款
     貸:主營業(yè)務(wù)收入
          應(yīng)交稅費~銷項??不是簡易計稅科目是嗎?
 那您說的差額是指的什么差額呢?

陳詩晗老師 解答

2019-11-01 23:25

不是的,你開票時是按發(fā)票上稅計入銷項的

陳詩晗老師 解答

2019-11-01 23:25

你實際繳納的簡易計稅一般都是小于發(fā)票上稅額

櫻子 追問

2019-11-02 07:02

麻煩老師幫我舉個例子嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-11-02 09:10

比如,你開具發(fā)票9%稅率,繳納90的稅
你簡易計稅計算繳納30的稅
差額就是營業(yè)外收入

櫻子 追問

2019-11-02 09:12

簡易計稅項目開票就是3%呀老師

陳詩晗老師 解答

2019-11-02 11:03

如果你票據(jù)直接開的3%,
那就不存在差額了
不存在營業(yè)外收入

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要結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2015-09-11 10:05:38
一般要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
2015-09-10 19:44:24
你這里同時一般計稅和簡易計稅,那么是分開核算的
2019-11-01 17:04:08
你好!這個沒有規(guī)定的,建議在2%以上。
2018-03-15 14:14:24
是的。施工企業(yè)增值一般納稅人開具普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票稅率是一樣的稅率。
2018-02-28 16:58:12
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