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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-31 13:52

你好
借;銀行存款(合計)
貸;主營業務收入 600000
其他業務收入 300000+200000
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)600000*16%+(300000+200000)*6%

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相關問題討論
借銀行存款 貸主營業務收入/其他業務收入 應交稅費應交增值稅
2015-11-05 10:51:15
你好 借:銀行存款??300*300*1.13?, 貸:主營業務收入? 300*300 ,? ?應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)300*300*0.13
2021-11-17 18:13:09
公司銷售不適用的a材料一批售價2000增值稅率17%取得價稅款存入銀行 求會計分錄
2015-12-03 08:59:14
你好 借;銀行存款(合計) 貸;主營業務收入 600000 其他業務收入 300000+200000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)600000*16%+(300000+200000)*6%
2019-10-31 13:52:04
同學你好 借銀行100000 貸主營業務收入 貸銷項
2021-10-27 13:32:33
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發票嗎?

    ?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題

  • 許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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