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送心意

黃老師-阿頂

職稱,中級會計師,稅務師

2019-10-31 13:40

借:應收賬款
      貸:以前年度損益調整
            應交稅費

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相關問題討論
借:應收賬款 貸:以前年度損益調整 應交稅費
2019-10-31 13:40:44
您好 借:銀行存款 貸:應交稅費--未交增值稅
2020-06-08 09:37:28
那你之前交稅做啥,現在退回就做借銀行 貸未交增值稅,你是按截圖做嗎
2020-06-01 09:17:47
您好! 借方:銀行存款 貸方:應交稅金——增值稅(已交稅金)
2015-10-12 12:19:41
收到國稅以前年度多交增值稅退款怎么做分錄 以前年度2012年,有筆憑證做錯,多交增值稅1000元,在2013年匯算清繳時發現,后向國稅申請退款,款已收到入銀行賬戶,那分錄應該怎樣做呢?O(∩_∩)O謝謝 匿名 | 瀏覽 1703 次 發布于2015-08-27 17:42 最佳答案 ?1.因為多交增值稅款的當月是做: 借:應繳稅金-應交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 2.多交增值稅款的月末結轉時做: 借:應交稅金-未交增值稅-本期轉入數 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅-----(此時,未交增值稅科目下是借方余額,屬于溢繳稅款狀態,可以忽略,暫不處理)。 3.次月收到稅務退回多交增值稅時做; 借:銀行存款 (藍字) 借:應繳稅金-應交增值稅-已交增值稅 (紅字) 4.收到稅務退回多交增值稅月末結轉 借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅; 貸:應交稅金-未交增值稅-本期轉入數-----(至此,未交增值稅科目 是平衡的)
2016-12-06 09:45:33
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