
老師,現(xiàn)在印花稅不是應(yīng)該計入”稅金及附加“了嗎?你看下這個是在手工賬里面的繳納印花稅的分錄。
答: 公司籌建期間的費用,可以計入管理費用-開辦費
繳納注冊資金印花稅,需要計提嗎?然后做如下分錄:計提本月印花稅的會計分錄:借:管理費用----印花稅貸:應(yīng)交稅費-----應(yīng)交印花稅實際繳納印花稅時的會計分錄:借:應(yīng)交稅費----應(yīng)交印花稅貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金還是不要計提了直接做繳納印花稅分錄啊?但是印花稅不是應(yīng)該后面結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加嗎,有點不懂了
答: 你好,不需要計提 繳納做這個分錄 借;稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個月去稅務(wù)局買了點印花稅,現(xiàn)在進稅金及附加,那分錄怎么做呢,就是借:稅金及附加--印花稅 貸:現(xiàn)金 。還是應(yīng)該從應(yīng)交稅費里走一下
答: 您好!借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅,然后再支付
繳納營業(yè)賬簿印花稅1250元,是直接做分錄:借稅金及附加,貸現(xiàn)金,還是先計提:借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費印花稅。繳納時,借應(yīng)交稅金印花稅,貸現(xiàn)金?
老師,你好,我之前每個月都是上個月計提,下個月繳納,這個月我忘記計提印花稅了,能在下個月計提然后繳納嗎?我得印花稅是坐在營業(yè)稅金及附加里面的。
印花稅,之前是這樣作分錄, 借:管理費用(印花稅) 貸:現(xiàn)金 2017年新規(guī),印花稅列入“稅金及附加” 是不是該這樣做了: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費--印花稅

