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于洋
于2019-10-30 11:55 發布 ??734次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-10-30 12:03
您好,您采購的,沒有全部銷售,只銷售了其中一部分是嗎
于洋 追問
2019-10-30 12:06
就是這批貨買了46350
2019-10-30 12:07
全部銷售了
文老師 解答
2019-10-30 12:16
您是一般納稅人吧,那您的收入是46350,成本是30960,應交增值稅是5332.30-3561.77=1770.53,應交城建稅教育費附加合計是1770.53*0.12=212.46,印花稅是(30960+46350)*萬分之三=23.20,所得稅是(46350-30960-212.46-23.20)*25%*20%=757.72,凈利潤是46350-30960-212.46-23.20-757.72=14396.62=
2019-10-30 12:32
老師不用減增值稅1770.53嗎?
2019-10-30 12:35
老師凈利潤是不是12626.09
2019-10-30 12:40
凈利潤不需要減增值稅,增值稅是價外稅的
2019-10-30 12:46
價外稅由買方承擔嗎?
2019-10-30 12:48
是的,買方承擔的,買東西的時候買方付的是含稅金額
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老師好,銷售一批貨物收到貨款46350,開具專票稅額5332.30 采購一批貨物貨款30960,對方開專門票稅款3561.77.我們怎么算利潤
答: 您好,您采購的,沒有全部銷售,只銷售了其中一部分是嗎
代收貨款,錢出去時還需要銷貨方開具稅票嗎?
答: 代收代付的不需要開發票的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
客戶把貨款和稅款一起匯過來了,老板也沒講,問老板,老板也不記得了。現在半年沒有記稅點收入了,對賬也就對不上了,出不了內賬利潤表,該怎么處理
答: 你好,你全部都做主營業務收入就可以
我們開票的客戶都是月結的,我們這個月交的稅是12月的稅,但是我們開票上面的貨款是11月份的,那我算12月份的利潤,稅金那一欄是填11月份稅,還是怎么做?
討論
請問出口已退稅的,后因退貨需要開具退運(未退稅證明),應該需要把已退稅款打回去吧,怎么匯呢
老師,6月稅款要認證勾選的發票,可以勾選7月1號的開具的發票么?因為6月的貨款,7月開的發票,
代收貨款的發票是派件方開具給客戶還是發件方開具給客戶??
請問老師,我公司采購貨款有40萬左右開普票,款都付給個人,對方公司開具了委托付款涵,請問這樣稅務合理嗎,采購貨款應該都是款向直接支付對方公司
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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于洋 追問
2019-10-30 12:06
于洋 追問
2019-10-30 12:07
文老師 解答
2019-10-30 12:16
于洋 追問
2019-10-30 12:32
于洋 追問
2019-10-30 12:35
文老師 解答
2019-10-30 12:40
于洋 追問
2019-10-30 12:46
文老師 解答
2019-10-30 12:48