
我單位享受增值稅3年免稅,銷售貨物時(shí)還正常記應(yīng)交增值稅,期末轉(zhuǎn)出嗎?另外,增值稅報(bào)表單獨(dú)填報(bào)免稅金額嗎?
答: 正常記,然后直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以了,免增值稅但是不免所得稅
小規(guī)模享受季報(bào)30萬(wàn)銷售額內(nèi)免稅的,開(kāi)普票時(shí)按1%開(kāi)的,報(bào)稅時(shí)增值稅報(bào)表如何填?增值稅減免稅申報(bào)表要填嗎?
答: 你好,不需要填減免稅明細(xì)表
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報(bào)增值稅銷售收入3萬(wàn),享受免增值稅政策銷售額1350,免征值稅40.5元。這是啥意思?要交錢(qián)嗎
答: 你好,享受免增值稅政策銷售額1350,免征值稅40.5元,說(shuō)明這里的40.5的增值稅是不需要繳納的?

