
老師,我還是想確認一下關于應付賬款調賬的問題。1: 昨天后臺咨詢了,就是公司有一培訓業(yè)務,我們收學生100%學費公司留70%然后交給學校30%,但是我們收到100%前期未做外賬收入,交給學校30%時開回的發(fā)票一直掛賬應付賬款,當時是對公戶轉賬的!我看前期會計做賬是 付款給學校但沒收到發(fā)票是 借:其他應收(學校) 貸 銀行存款,收到學校發(fā)票:借 應付賬款 貸 其他應收款,現(xiàn)在想把應付賬款調平然后還不想交稅,我每月的賬務怎么處理比較好?麻煩您幫我寫一下分錄,謝謝老師! 2:還有如果確認收入怎么可以和掛賬法人名下的往來款走一起!現(xiàn)在法人和公司的往來記賬是 借 銀存 貸 其他應付 法人,公司現(xiàn)在沒錢存這筆收入款!現(xiàn)在法人名下掛賬(其他應付款 法人)不到100萬,和學校的掛賬是57萬!利潤表上虧損35萬。
答: 你好,同學。 你這開了票,你就要交稅,不交稅是不可以的。除非可享受相關免稅優(yōu)惠。 收款時 借 銀行存款 貸 其他應付款或預收賬款 上交 借 其他應付款 貸 銀行存款 另外你自己的收入最后 要轉收入 借 預收賬款 貸 收入
老師,這題:之前業(yè)務租賃出去的時候是放進預收賬款的,然后現(xiàn)在確認收入了,之前的分錄做的是-借:銀行存款 25000 貸:預收賬款 15000 其他應收款 10000 這里確認收入下面說需在押金里面扣掉1000元作為賠償款,為什么不用在借方借其他應付款將這個1000元表示出來呢
答: 應該借:其他應付款1000 貸:營業(yè)外收入1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好!想請問一下:我們公司年初的時候買了一家公司,這家公司的賬之前都是代賬會計做的,我看他把本來應該掛其他應收款、其他應付款的賬都掛成應收應付款了。因為這家公司的賬要新建賬套,重新做。我要把之前掛應收應付的調成其他應收應付嗎?因為稅和財報也都報過了,調的話會有什么影響嗎?
答: 尊敬的學員您好!往來不會有影響。可以新建賬套時候,在原來基礎上做一筆調整分錄,這樣最不容易錯。


Cassiel 追問
2019-10-29 14:45
微風BREE老師 解答
2019-10-29 14:47