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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-29 13:25

你好,借;管理費用,貸;銀行存款等科目

TST敏子 追問

2019-10-29 13:33

老師,發放員工工裝的時候是不是、借:其他應收款

貸:庫存現金

鄒老師 解答

2019-10-29 13:33

你好,這個工裝的款項是會找員工收取的?

TST敏子 追問

2019-10-29 13:36

老師,工裝款是我們單位給員工買的,發給員工的時候要 先扣除的,后每一個月在返給員工十幾塊錢

鄒老師 解答

2019-10-29 13:39

你好,那購買的時候,借;其他應收款,貸;銀行存款等科目
從員工工資扣除,借;應付職工薪酬,貸;其他應收款

TST敏子 追問

2019-10-29 14:22

老師,扣除的時候做的分錄應該借其他應付款,貸庫存現金

鄒老師 解答

2019-10-29 14:25

你好,工裝從工資扣除是應付職工薪酬減少計入借方,同時其他應收款減少,計入貸方
你所做的 這個分錄:借其他應付款,貸庫存現金,能解釋一下是什么意思?

TST敏子 追問

2019-10-29 14:28

老師單位買工裝是墊付的,發工裝的時候在工資里扣除,扣完全款就在每個月還返給員工

鄒老師 解答

2019-10-29 14:31

你好
墊付的時候,借;其他應收款,貸;銀行存款等科目
發工裝的時候在工資里扣除,借;應付職工薪酬,貸;其他應收款
扣完全款就在每個月還返給員工,借;管理費用等科目,貸;庫存現金 等科目

TST敏子 追問

2019-10-29 14:32

老師,那我整返了給,我借其他應付款了

鄒老師 解答

2019-10-29 14:34

你好,應當通過其他應收款核算才是的

TST敏子 追問

2019-10-29 14:35

老師,我是不是做錯了

鄒老師 解答

2019-10-29 14:38

你好,需要把其他應付款換成其他應收款科目才是的
而且應當計入其他應收款貸方,而不是其他應付款借方

TST敏子 追問

2019-10-29 14:39

老師我咋蒙們了

鄒老師 解答

2019-10-29 14:42

你好,完整過程應當是這樣處理 
墊付的時候,借;其他應收款,貸;銀行存款等科目
發工裝的時候在工資里扣除,借;應付職工薪酬,貸;其他應收款
扣完全款就在每個月還返給員工,借;管理費用等科目,貸;庫存現金 等科目

TST敏子 追問

2019-10-29 14:48

老師我做的分錄是返給員工工裝款的,

鄒老師 解答

2019-10-29 14:49

你好,返還給員工工裝款
借;管理費用等科目,貸;庫存現金 等科目

TST敏子 追問

2019-10-29 18:56

老師,發給員工的工裝單位給墊付的錢,發給員工屬于押金

鄒老師 解答

2019-10-29 19:07

你好,既然給到員工使用是屬于押金性質,那之前單位就不是墊付錢而是單位據實負擔才是的
借;管理費用,貸;銀行存款等科目
發給員工屬于押金,借;庫存現金等科目,貸;其他應付款
之后退回給員工,借;其他應付款,貸;庫存現金等科目

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計入固定資產,計提折舊處理。
2019-07-07 17:42:46
借應付職工薪酬貸庫存商品。
2020-06-22 17:13:14
你好,借;管理費用,貸;銀行存款等科目
2019-10-29 13:25:52
<p>你好!在其他應收款科目下核算就可以</p>
2016-07-28 22:53:36
可以 列入銷售費用或管理費用。
2020-04-11 10:45:12
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