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哦哦
于2019-10-28 09:53 發布 ??1187次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-10-28 09:54
你好,借;庫存商品等科目,貸;預付賬款
哦哦 追問
2019-10-28 09:55
我意思是預付余額在貸方沖不了,因為之前沒有錄入期初
鄒老師 解答
2019-10-28 10:00
你好,那就需要重新建賬,錄入正確期初數才是的
2019-10-28 10:17
就沒有其他辦法調整了嗎
2019-10-28 10:22
你好,是的,期初數錯誤只能是重新建賬錄入正確期初數,無法通過分錄調整期初數的
好的謝謝
2019-10-28 10:28
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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18年沒有建賬,19建賬,期初往來沒有錄入余額,建賬之后收到一張之前預付款后供應商發票怎樣處理呢?
答: 你好,借;庫存商品等科目,貸;預付賬款
老師好,在實際工作中,沒收到供應商發票的話,是暫時不付款的吧?不知道確切金額,是吧?謝謝
答: 是的 沒發票不付款 如果貨到了可以暫估
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
就是供應商貨款外帳發票來了余額貸25000 內帳得金額是貸39000 這個意思是 他們發票還差得嗎
答: 您好,按我的理解是還差發票的。
好幾年前的帳里有很多付給供應商錢沒收到票的,還有發票金額比付款金額大很多的,現在怎么處理比較合適?
討論
我供應商欠我公司的發票 (對方公司更改 了公司名稱 )我方已付款
只要供應商開了發票,就得立馬付款給對方嗎,可否下月付?
供應商開發一張發票過來,沒有開夠付款金額,可以再補開差額的發票過來嗎
你好,許多供應商不需要開發票的,現在款已經付了,就是賬上換顯示欠票余額,老板讓把賬調平,如何處理
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624486 個
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2019-10-28 09:55
鄒老師 解答
2019-10-28 10:00
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2019-10-28 10:17
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2019-10-28 10:22
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鄒老師 解答
2019-10-28 10:28