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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-10-25 16:00

沒有對公賬戶走款,那具體使用的是什么方式結算?是否取得發(fā)票呢?

李某某 追問

2019-10-25 16:00

有發(fā)票的

李某某 追問

2019-10-25 16:02

因為公司是建筑公司,有其他項目掛靠在公司所以就存在了這樣的問題,因為發(fā)票都是由對方提供的

張艷老師 解答

2019-10-25 16:02

舉例
借:原材料
         應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
       貸:庫存現(xiàn)金/其他應付款等

李某某 追問

2019-10-25 16:03

老師如果做其他應付款的的話,那其他應付款不是會越來越多?

李某某 追問

2019-10-25 16:04

如果走現(xiàn)金的話會不會有風險?

張艷老師 解答

2019-10-25 16:06

抱歉,頁面才顯示您的掛靠的第二個問題。
首先說一下,老師沒有接觸過掛靠業(yè)務,不清楚具體的業(yè)務操作流程。
如果走現(xiàn)金的話會不會有風險?--這個金額很大的話,會有風險的。

李某某 追問

2019-10-25 16:11

好的  明白了   謝謝老師

張艷老師 解答

2019-10-25 16:11

不客氣的,祝您學習愉快、工作順利,能幫到您就是最好了!

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相關問題討論
你好,是什么情況用發(fā)票抵扣?
2016-07-16 16:01:13
您好,如果去年已經(jīng)計提并付款的,發(fā)票直接附在原來憑證后面;去年沒有處理的可以不做追溯直接計入當年。借:原材料 應交稅費-增值稅(進項)貸:現(xiàn)金
2022-01-18 17:23:39
你好,不用的,可以在明年做的,你沒有銷售出去的不用管。
2021-12-30 11:00:20
需要有你實際發(fā)生才可以入賬,暫估那邊也是需要有有貨物入庫
2019-03-12 11:27:13
您好,您描述的是開費用發(fā)票,是在您公司用來做稅前扣除的嘛?如果是的話,是不可以的,不能違背業(yè)務事實,使用與實際業(yè)務無關的發(fā)票做稅前扣除,這樣會給您公司帶來稅務風險的。
2020-07-13 13:21:05
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