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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-25 08:21

您好
借:其他應付款
貸:銀行存款

晚秋、冬至 追問

2019-10-25 08:22

收到發票后還需要做什么分錄嗎,還是直接把發票放到里面就可以了

bamboo老師 解答

2019-10-25 08:22

收到發票后寫分錄
借:管理費用
貸:其他應付款

晚秋、冬至 追問

2019-10-25 08:26

老師,他是三個月的費用,我分三個 月攤銷的,這個月是最后一個月,所以開始攤的時候是按兩萬攤的,對嗎老師

bamboo老師 解答

2019-10-25 08:28

一共是多少費用 總的金額多少

晚秋、冬至 追問

2019-10-25 08:29

一共是兩萬,總金額是兩萬,先付一萬開了發票,現在又付了一萬,還沒有開票

bamboo老師 解答

2019-10-25 08:30

那您用2萬在三個月內分攤

晚秋、冬至 追問

2019-10-25 08:31

三個月前我先付的一萬,分攤的時候就已經用兩萬開始分攤了,這個月付尾款,剛好分攤完,老師我這么做對嗎

bamboo老師 解答

2019-10-25 08:31

您這樣賬務處理正確的

晚秋、冬至 追問

2019-10-25 08:33

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-25 08:35

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好 借:其他應付款 貸:銀行存款
2019-10-25 08:21:02
您好!請問以后對方開普通發票給你還是專用發票給你?
2022-04-15 16:20:26
你好!應該是管理費用,外賬沒有發票稅務局不承認費用所年底匯算清繳時要做利潤調增。
2015-10-22 14:32:55
您好,正常入賬,可以入管理費用~咨詢費,沒有發票,計算企業所得稅不能做費用扣除
2019-08-23 05:55:08
He你單位主營沒有關系的,借管理費用貸銀行存款。
2021-12-23 09:50:53
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