五月開的專票,這個(gè)月報(bào)稅后,今天開了紅字信息表,想問(wèn)這個(gè)月怎么做賬。還有下個(gè)月報(bào)稅稅控盤會(huì)自動(dòng)顯示嗎?下個(gè)月退稅和退稅稅款到賬,分別又怎么做賬
LJJ
于2019-10-24 16:25 發(fā)布 ??539次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-24 16:42
這個(gè)月借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸銷項(xiàng)
借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借銀存貸未交增值稅
退稅到賬退稅了沒(méi)有到賬不做
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你好,如果是一般納稅人 借管理費(fèi)用 貸銀行存款
抵減時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸管理費(fèi)用
如果是小規(guī)模納稅人 借管理費(fèi)用 貸銀行存款
抵減時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用
2018-11-30 10:39:28

這個(gè)月借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸銷項(xiàng)
借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借銀存貸未交增值稅
退稅到賬退稅了沒(méi)有到賬不做
2019-10-24 16:42:08

金稅盤和報(bào)稅盤共480元的賬務(wù)處理:
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),
借:管理費(fèi)用480
貸:銀行存款/現(xiàn)金480
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480
借:管理費(fèi)用 -480
服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用 280
貸:銀行存款/現(xiàn)金 280
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280
借:管理費(fèi)用 -280
2019-11-24 20:19:56

你是小規(guī)模還是一般,小規(guī)模沒(méi)有增值稅這個(gè)三級(jí)科目,借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2019-10-15 14:00:49

你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-02-23 16:49:47
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LJJ 追問(wèn)
2019-10-24 16:46
郭老師 解答
2019-10-24 16:53