
你好!外貿(mào)企業(yè)出口收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但未在本月做認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)票的會計(jì)分錄可以這樣做嗎?借:庫存商品 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——出口進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款認(rèn)證后借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——出口進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 你好,認(rèn)證后這一個(gè)分錄不用做。
外貿(mào)企業(yè)既有出口又有內(nèi)銷,設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎
答: 你好 可以的 可以這么做的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我們是外貿(mào)企業(yè),主營進(jìn)出口業(yè)務(wù),是否每一筆進(jìn)項(xiàng)票都要借記應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)?但是都不能抵扣,借記以后怎么辦?還是每次都全額入賬費(fèi)用/成本?
答: 每一筆進(jìn)項(xiàng)票都要借記應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),以后不用管這個(gè)明細(xì)科目了,出口退稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅
外貿(mào)企業(yè),應(yīng)交增值稅明細(xì)表的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么填和出口退稅怎么填
外貿(mào)出口退稅企業(yè),增值進(jìn)行退稅認(rèn)證后,申報(bào)增值稅時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要填寫在哪里
外貿(mào)出口企業(yè),免退稅,進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣,銷項(xiàng)稅為0是不是不用交增值稅

