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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-10-24 11:48

你好!借管理費用-辦公費 貸其他應付款-法人

會計小白 追問

2019-10-24 12:00

那建賬套的期初余額,庫存現金和銀行存款怎么寫?

宋生老師 解答

2019-10-24 12:01

你好!新企業是沒有期初余額的

會計小白 追問

2019-10-24 13:39

老師也就是說做出來的表資金是負數?利潤是負數

宋生老師 解答

2019-10-24 13:51

你好!資金不一定是負數,只是利潤是負數

會計小白 追問

2019-10-24 13:55

新企業期初余額就是0是嗎

宋生老師 解答

2019-10-24 13:59

你好!是的額,新企業余額是0

會計小白 追問

2019-10-24 15:45

老師,一個月只發生了一筆印章費的支出,月末怎么結轉

宋生老師 解答

2019-10-24 15:48

你好!你借管理費用=辦公費 貸現金
如何借本年利潤 貸管理費用

會計小白 追問

2019-10-24 15:56

印章費有發票,刻章費436.89,稅額131.11.支付印章費分錄:借 管理費用  貸 其他應付款—法人?不用體現稅額嗎

宋生老師 解答

2019-10-24 15:59

您好!你是小規模還是一般納稅人

會計小白 追問

2019-10-24 16:03

一般納稅人,收到普票

宋生老師 解答

2019-10-24 16:04

你好!普通發票不需要管稅了。
如果是法人代付,就是你說的那樣的分錄。

會計小白 追問

2019-10-24 16:10

專票怎么處理?

宋生老師 解答

2019-10-24 16:13

你好!專票就是借借 管理費用  應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 其他應付款—法人

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相關問題討論
你好!借管理費用-辦公費 貸其他應付款-法人
2019-10-24 11:48:05
你好 這個是怎么產生的
2019-05-28 14:30:13
同學。根據其流水實際是什么業務就計入哪個費用。
2019-05-28 11:10:14
詳細的描述一下這筆經濟業務的來龍去脈。
2018-01-04 09:44:10
借:管理費用19500 其他應收款7450貸:銀行存款26950
2016-12-27 11:18:14
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