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譚玲莉
于2019-10-24 11:44 發布 ??699次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-10-24 11:47
您好!你可以按你正常買價計入入庫。比如借庫存商品 貸應付賬款然后借應付賬款 貸營業外收入
譚玲莉 追問
2019-10-24 11:58
0單價入不了庫,我問的是這個?
宋生老師 解答
2019-10-24 11:59
你好!是的。我的意思是,你按你平時的買價來入庫。只是不用付這筆錢
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老師,我們公司收到供應商贈送商品4個,供應商不開發票。但我們要銷售出去,需要開發票給客戶。入庫的話,單價不能為零。我怎么做入出庫處理呢?
答: 您好!你可以按你正常買價計入入庫。比如借庫存商品 貸應付賬款 然后借應付賬款 貸營業外收入
請問老師,供應商發票開的同一個日期,入庫的日期,是否可以根據送貨日期開具?
答: 入庫日期按實際收貨日期,如果收貨和送貨為同一天,那就是同一日期。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
發票蓋得章和入庫單上的供應商不一致可以嗎
答: 你好,不可以的,二者需要做到一致的
零售行業商品太多,一個供應商給送幾十到幾百種商品,但是發票不給開那么多種類,只有三五種,總金額對得上,我們驗收入庫是按幾十到幾百種商品詳細數量,單價入的,發票和入庫單種類對不上,金額一樣,這樣可以嗎?
討論
想問一下你們 商品及期發票在7月7日供應商發過來,我們公司12號收到,我們的入庫單是12日的,要以哪個時間入賬呀
每月月底要拉倉管當月錄入的供應商明細報表和當月供應商發票進行核對,但是發票條目和報表有些對不上(因為有些貨物是只發一部分,后兩個月才重新發完,供應商可能發完才給開總數發票,也有可能在發出一部分就開出總數發票,間隔兩月間又有發票開出,貨物入庫,倉管錄入又是一條一條的)現在要怎么對帳?
供應商發票多開了幾毛錢,多出來的應該怎么辦
如果給上游供應商公對公結款,有發票,一定是按照發票金額結款么,現在發票金額和入庫金額不一致,供應商要求按入庫金額結款
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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譚玲莉 追問
2019-10-24 11:58
宋生老師 解答
2019-10-24 11:59