
去年多交了所得稅40萬,已經抵扣今年的所得稅15萬,請問會計分錄怎么做
答: 通過“以前年度損益調整”調減所得稅費用 借:以前年度損益調整 15 貸:所得稅費用——企業所得稅 15 調減應交稅費 借:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)15 貸:以前年度損益調整 15
老師,您好,比如我是3月份取得進行稅100萬,3月份我進行稅抵扣了5萬,其余進留抵,4月份抵扣5萬,5月份抵扣5萬會計分錄怎么做呀
答: 你好,自動留抵下來,不用做分錄,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
買了一輛車50萬,聽說可以一次性抵扣請問會計分錄怎么寫呢?
答: 一次性抵扣,賬上還是按月計提折舊,不能一次性抵扣

