
老師好,之前某人掛賬應付賬款科目工程尾款3800元,這個月要付清給他,但是工程驗收不合格我們扣了1100,現金實發2700給某人,那這個會計分錄如何處理
答: 你好,扣款計入營業外收入,借:應付賬款 3800 貸:營業外收入 1100 庫存現金 2700
公司應付別人的貨款是266元,現在實際支付時和對方說好的是付265元,也已經按266元掛的應付賬款,今天用現金付了265元,把應付賬款沖平了,具體的會計分錄怎么做?少付的1元應該怎么處理,放在哪個科目里?
答: 借應付賬款266 貸現金265 營業外收入1
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在建賬套時沒有錄入“現金、其他應付款、應付工資、未分配利潤科目的期初余額,現在如何做會計分錄?
答: 你好,可以按照明細科目做一張憑證,摘要寫建賬期初數錄入。

