
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對,上期增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 同學(xué)您好,您方便伴您的報(bào)表截圖給我看下嗎
在申報(bào)增值稅的時(shí)候,主表沒有自動(dòng)生成上期留抵稅額,這個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),應(yīng)該怎么填報(bào)增值稅主表?
答: 不填寫,你上期沒有申報(bào)本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,申報(bào)增值稅時(shí)上期留抵稅額會(huì)自動(dòng)跳出來嗎
答: 你好 是的 會(huì)自動(dòng)出來抵減的 如果你產(chǎn)生了稅費(fèi)
在申報(bào)增值稅的時(shí)候,填報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅表的時(shí)候,第21行 上期留抵稅額抵減欠款這一行的數(shù)是怎么來的
我想問下我上個(gè)月增值稅申報(bào)表期末留抵稅額為一萬多,這個(gè)月填報(bào)表第13行上期留抵稅額為0還是灰色的也修改不了,這種需要怎么處理
我想問下我上個(gè)月增值稅申報(bào)表期末留抵稅額為一萬多,這個(gè)月填報(bào)表第13行上期留抵稅額為0還是灰色的也修改不了,這種需要怎么處理


郭歡 追問
2019-10-22 17:55
maize老師 解答
2019-10-22 18:03
maize老師 解答
2019-10-22 18:03
郭歡 追問
2019-10-22 18:05
maize老師 解答
2019-10-22 18:08