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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-10-22 15:12

你好,借管理費用  貸銀行存款   然后 借應交稅費-減免稅額   借管理費用借方負數

花兒 追問

2019-10-22 15:14

但我們勾選沒有全額抵,只抵減稅額,分錄怎么做,

花兒 追問

2019-10-22 15:14

但我們勾選沒有全額抵,只抵減稅額,分錄怎么做,

花兒 追問

2019-10-22 15:16

稅己報了,現在是補做帳

徐阿富老師 解答

2019-10-22 15:21

你好,不用勾選的,分錄就是上面: 借應交稅費-減免稅額 借管理費用借方負數

花兒 追問

2019-10-22 15:34

好的,謝謝

徐阿富老師 解答

2019-10-22 15:46

不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝

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相關問題討論
你好,借管理費用 貸銀行存款 然后 借應交稅費-減免稅額 借管理費用借方負數
2019-10-22 15:12:42
稅控盤的分錄: 一般納稅人: 增值稅稅控系統專用設備和技術維護費會計分錄: 1、稅控系統專用設備: ①購入時:  借:固定資產  貸:銀行存款(應付賬款) ②按規定抵減的增值稅應納稅額 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)   貸:遞延收益 ③按期計提折舊 借:管理費用  貸:累計折舊  同時: 借:遞延收益 貸:管理費用 一、小規模納稅人購買防偽稅控系統的會計分錄 1、購買時: 借:管理費用 貸:銀行存款等 2、按規定抵減的增值稅應納稅額: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用
2020-07-29 11:03:17
借 管理費用 貸銀行存款
2018-12-27 14:45:44
你好 借應交稅費 應交增值稅(抵減稅額)借管理費用 負數
2019-04-01 15:46:12
金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時),   借:管理費用820     貸:銀行存款/現金820 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費用820 若是作為固定資產的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。 服務費330元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 330     貸:銀行存款/現金 330 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 330 貸:管理費用 330
2017-12-04 11:02:56
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