
7月計提社保,借:管理費用 貸:其他應收款-社保9月沖回7月多計提社保怎么做分錄?我看以前會計做的是,借:管理費用 貸:本年利潤她做的對嗎
答: 你好 沖直接做計提分錄 做紅字分錄就行了 然后你計提社保單位部分應該有應付職工薪酬的 不走其他應收款來做的
上一年度分錄:借管理費用 500 貸其他應收款500 借本年利潤500 貸管理費用500。這兩筆分錄今年要沖減掉如何做分錄?
答: 借其他應收款 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸未分配利潤
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
籌建期買了稅控盤,是借:管理費用-開辦費 貸:其他應付款 月末結轉時 借:本年利潤 貸管理費用——開辦費?
答: 你好,是的,是這樣做分錄的


Flower 追問
2019-10-22 15:10
meizi老師 解答
2019-10-22 15:12