
繳納增值稅怎么做賬,是借:應交增值稅-應交稅費-已交稅金還是借:應交增值稅-應交稅費-未交增值稅
答: 您好,如果你期末轉入了未交增稅 那你繳納的時候就要沖銷未交增稅
老師,航天稅控發票抵扣的時候怎么做賬呀?1、轉出稅費,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅)2、結轉稅費,借:應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)是這樣做嘛?
答: 是的,你寫是對的,是的,是的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應交增值稅為負數我做賬的時候也做成了負的 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -263633.98貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 -263633.98
答: 你好,你們這個是留底吧


默默的楓葉 追問
2019-10-22 12:28
文文老師 解答
2019-10-22 12:49