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andy346
于2019-10-21 19:24 發布 ??3812次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-10-21 19:26
支付境外企業在境外發生的技術服務費, 不需要代扣企業所得稅
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年度企業所得稅A表里的一般收入明細里單位有研發費和技術服務費,這個填在哪里?
答: 研發費和技術服務費這個是你的收入還是支出?
公司這個月開了技術服務費6%的出去,那抵扣發票的時候 最好也用技術服務費的進項抵扣嗎,如果用16%的發票抵扣 是不是最終交的企業所得稅多一些?
答: 您好!其實是差不多的。增值稅是價外稅,跟所得稅沒什么關系。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
開出去技術服務費的發票,成本票費用票回不來怎么掛賬,希望利潤做成負的,不想交企業所得稅
答: 你好,如果已經發生的費用還未取得發票。那可以先暫估入賬
支付境外企業在境外發生的技術服務費需要代扣企業所得稅嗎
討論
老師請問下,我們和日本有技術服務費的業務,現在要代扣代繳企業所得稅,我公司支付了30萬日元,是根據30萬日元換算成人民幣乘以10%嗎 [圖片]請您幫我看看這個表格
老師您好!請問提供技術服務費,根據提供服務后提高的產能或者節約的原料成本的比例作為獎勵取得收入,企業所得稅上應該在什么時候確認收入?謝謝!
老師我這個季度想少交一點企業所得稅,后面我們要付一筆技術服務費,我可以先暫估一點金額吧 這種技術服務費我是暫估成費用還是成本呢
我們收到技術服務費2000萬,但技術服務沒有成本,我們需要給對方開票,我們要拿這些錢和別的公司一起開公司,投入股權,這些涉及哪些稅,怎樣才能少交企業所得稅
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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