老師,2024年匯算清繳交2023年的企業所得稅4279.21 問
你好,這個在納稅調整明細表扣除類其他里面填就好了。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發票 問
你好,你這個本身就是虛擬的,是不是? 答
之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2 問
企業會計準則必須做以前年度損益調整。 如果是小企業會計準則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費用。 答
匯算清繳的時候想把之前沒有一次性扣除的一次性 問
借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債 次年開始每年借遞延所得稅負債貸所得稅費用。 答
2024年制造業進項加計抵減5%的金額在24年12月退 問
2024年制造業進項加計抵減5%的金額在12月退回,應填在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)》“二、加計抵減情況”的第3列“本期調減額”。同時按公式計算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報表視情況而定,若退回是因申報錯誤等,通常需更正 答
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老師,第一季度的企業所得稅已交,四月份也補交了2018年度的企業所得稅,那第三季度企業所得稅怎么計算?是看4.5.6三個月的盈利來計算所得稅么?
第三季度利潤總額少算了營業外收入,所以企業所得稅少交了,然后再第四季度虧損,沒有企業所得稅,怎么給補上個季度的企業所得稅?
1 2 季度符合小微企業, 3 4 季度超過小微企業·,那么 1 2 季度需要補稅嗎?怎么補?按什么稅率補?增值稅 與企業所得稅怎么交,3 4 季度企業所得稅 增值稅又怎么交,一般納稅人企業,


?′?`?小麗 追問
2019-10-21 18:24
徐阿富老師 解答
2019-10-21 18:34