老師:你好!我想問下我們公司的車輛還有5萬沒有計提 問
回定資產清理完,車可以任意處理了是嗎?賣車需要交多少增值稅? 答
老師您好,我們是屬于建筑工程的公司,現在分包工程 問
老師,如果是直接轉包出去呢?又要怎么入賬 答
老師,稅賬本月采購入庫正常是和供應商對好賬再入 問
你好,收到貨物就入,之后對賬后再調整 答
公司其他應收款有649萬元掛在內部往來明細上,后經 問
你好,你們是借利潤分配-未分配利潤,貸其他應收款,應交稅費,應交個人所得稅。 然后借,應交稅費,應交個人所得稅。其他應收款-股東,貸,銀行存款。 答
開出的銷項發票,是開給某某學院,象這種單位應該不 問
某某學院是不抵扣的吧,開了專票不是形成質留發票了嗎?是不是有風險呢? 答

我們公司租物業的房子用于員工宿舍,他們給我們開的專票是否可以抵扣?如果不能抵扣的話,我抵扣了怎么辦?這筆會計分錄怎么寫呢?
答: 你好 不可以抵扣 福利費要認證后做轉出 借管理費用-福利費進項稅 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款 轉出到福利費里面
8月份的專票忘記抵扣了,10月份抵扣的,會計分錄怎么做
答: 你8月入賬的時候,吧稅金計入應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅 10月認證后,借:應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們公司租物業的房子用于員工宿舍,他們給我們開的專票是否可以抵扣?如果不能抵扣的話,我抵扣了怎么辦?這筆會計分錄怎么寫呢?
答: 你好,是不可以抵扣的,抵扣的做進項稅額轉出 借:管理費用-福利費 貸:應交稅金-增值稅(進項稅額轉出)


唐宋元明清 追問
2019-10-21 13:43
meizi老師 解答
2019-10-21 13:47
唐宋元明清 追問
2019-10-21 13:49
meizi老師 解答
2019-10-21 13:49
唐宋元明清 追問
2019-10-21 13:57
meizi老師 解答
2019-10-21 13:58