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嘭恰恰26
于2019-10-21 09:38 發布 ??926次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-10-21 09:41
你好 正常填寫銷售額 留抵稅額自動抵扣 填寫完不用交稅就對的 你這個不能交稅 因為留抵的多 是自動抵的 不用交稅
嘭恰恰26 追問
2019-10-21 09:42
那我如果要交稅,報表中應該怎么做呢
玲老師 解答
2019-10-21 09:46
你好你只能是多填寫銷售額超過留抵的進項才能交上稅 沒有必要人為的控制稅負
2019-10-21 10:42
那印花稅是按照價稅合計還是不含稅金額計算?
2019-10-21 10:43
你好 按合同上面寫的金額分開寫稅的不包括稅
2019-10-21 10:47
假如合同上是80萬,含增值稅專用發票。那我在本期開票開了40萬給甲方,本期印花稅是按40萬計算還是不含稅金額計算
2019-10-21 10:54
合同金額是80萬就按80萬交印花稅 但是各地有差異 有的是按收入交印花 所以按你當地要求交
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玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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