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于2019-10-20 20:38 發布 ??5118次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-10-20 20:39
您好,把您的明細帳和他的明細帳逐筆核對,找出具體差錯的原因,再做相應的調整
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怎么樣和客戶供應商對賬,對賬結果不一樣,又怎么處理
答: 您好,把您的明細帳和他的明細帳逐筆核對,找出具體差錯的原因,再做相應的調整
我一直有個問題想不通,這次又遇上了。就是供應商開5萬的發票來,結果說只要付3萬,余下2萬以后都不要付了。這個怎么做賬?
答: 你好 借應付賬款3萬 貸銀行存款3萬 營業外收入2萬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
假設有一個客戶,發貨對賬什么的都是我們公司操作,但是開票是要求我們的供應商開,這樣可以操作么?
答: 不允許,三流不一致
請問一般什么時候與客戶和供應商對賬?怎么對
討論
年末要不要和供應商做詢證函對賬?
老師,面試時,被問如何和供應商對賬,怎么答才好呢
如何做好供應商的對賬?
和供應商對賬應該注意哪些,有一個供應商即是我們客戶又是供應商
文老師 | 官方答疑老師
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