我們是駕校,去年三月購(gòu)買(mǎi)的兩輛教練車(chē)未入賬。現(xiàn)在入賬,應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?去年的折舊4-12月,今年的需要分開(kāi)來(lái)處理還是?
羞澀的白晝
于2019-10-20 16:17 發(fā)布 ??1558次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
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您好,需要的,您去年的折舊應(yīng)該進(jìn)入以前年度損益調(diào)整科目
2019-10-20 16:18:55

同學(xué),你好,這個(gè)收取顧客的折舊費(fèi)可以進(jìn)入我們的其他業(yè)務(wù)收入。
2021-08-08 18:18:54

清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理
??? ? ??累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣(mài)開(kāi)票
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。小規(guī)模今年是1%
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營(yíng)業(yè)外收入
2024-04-10 08:29:40

清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理
??? ? ??累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣(mài)
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借:資產(chǎn)處置損益
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營(yíng)業(yè)外收入
2023-04-08 15:14:07

你好
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 ,?累計(jì)折舊 ?,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,?貸:固定資產(chǎn)
借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
2022-05-17 09:12:45
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