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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-10-20 12:30

你好!

不用交稅的

閃閃紅星 追問

2019-10-20 12:31

如何填主表

蔣飛老師 解答

2019-10-20 12:36

你好!
把4160填寫第10行(勞務無形資產不動產那一列)

閃閃紅星 追問

2019-10-20 12:40

填入第十行自動會按百分之三征收率算出一個免稅額
實際稅額是百分之五的征收率
稅額不一樣啊

蔣飛老師 解答

2019-10-20 13:09

你好!

免稅的,沒有影響的

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相關問題討論
你好! 不用交稅的
2019-10-20 12:30:06
你好,在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》“應稅行為(5%征收率)計稅銷售額計算”第16欄“不含稅銷售額”填入第4行“(二)應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。
2019-10-19 23:26:47
你好!不超過9萬可以享受有政策.一般納稅人采取簡易計稅的應如何填寫申報表? 答:如果只有簡易計稅的服務,則《附列資料(二)》填零即可,因為簡易計稅不可以抵扣進項稅額。本月發生數據需要填寫《附列資料(一)》和主表相應欄次。 《附列資料(一)》填報第8-12欄的相應欄次,主表需要填報第5、21、24、32、34欄的“本月數”。 2.納稅人收到一張可以抵扣的差額開具的增值稅專用發票,稅率是***,在填寫《進項稅額結構明細表》時,如何填報? 答:《附列資料(二)》中的數據,為票面稅額,《進項結構表》中如果只填金額數據,自動生成的稅額就與票面稅額不符,會導致與《附列資料(二)》數據比對不符,無法保存, 所以需要根據該發票的開具內容得知其稅率,選擇對應欄次,按照票面稅額,反算金額后填入該表。 3.納稅人沒有差額征稅項目,但是仍然提示《附列資料(一)》的第5欄與《附列資料(三)》第3欄第1列不符怎么辦? 答:為了申報成功,目前建議將《附列資料(一)》的第5欄第11列中的數據填到《附列資料(三)》第3欄第1列中。
2018-06-13 12:21:16
需要交納增值稅 。一般計稅是按3%,差額計稅是5%
2018-11-21 13:17:17
您好,可以開專用發票的
2019-01-21 20:04:14
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