老師,我司是個小規模納稅人,增值稅是季報,10月份開了張9月份的紅字發票,10月份不開票了,9月份的稅已經在10月份季報繳稅了,現在10月份的稅額是負數可以嗎
smile
于2019-10-19 21:49 發布 ??854次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-10-19 21:52
你好,可以的
自己申報不了去稅務局報
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增值稅普通發票的管理比增值稅專用發票的管理較松些,如果客戶退回發票,銷方聯次齊全的情況下,可以跨月開具紅字發票,再開具正確的藍字發票。
若是發生退貨,則直接開具紅字發票,做賬務處理如下:
借:應收賬款(紅字)
貸:主營業務收入(紅字)
應交稅費-應交增值稅(銷項稅)紅字
同時結轉成本:
借:主營業務成本(紅字)
貸:庫存商品(紅字)
等到發票沖紅,開了紅字發票,再沖回上月的分錄:
借:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:應收賬款
因為上月已開,就要征收增值稅的,無法補救的了,只能等到這個月開了紅字發票沖回,等抄報稅后銷項稅額會自動減掉這張發票的銷項稅額的,相當于先征后減,實質不影響當年的稅款總額。
2019-12-23 18:11:42

您好!如果沖減完了,就不用交稅
2017-06-23 15:22:37

您好,如果當季正數大于紅字的話,抵減后申報,如果當季紅數大于正數的話,需要到稅務局報稅大廳窗口進行非正常申報了。
2018-10-14 14:15:29

同學,您好,小規模納稅人原則不接收專票的,所以不應該開具,
2020-09-01 17:51:23

你好,如果是普通發票登錄稅盤直接點負數發票開具
2020-07-15 12:35:10
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smile 追問
2019-10-19 22:00
郭老師 解答
2019-10-19 22:02