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sandclok
于2019-10-18 11:22 發布 ??1349次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-10-18 11:24
你好 轉入公賬后 借 銀行存款 貸 短期借款 再轉出 借 固定資產 貸 銀行存款
sandclok 追問
2019-10-18 11:36
好的,老師,貸款產生的利息需要記入固定資產里面嗎?
答疑蘇老師 解答
2019-10-18 11:39
你好 貸款產生的利息不需要計入固定資產里面的
2019-10-18 11:42
老師,固定資產的折舊分錄具體怎么做呢?
2019-10-18 12:21
你好 借 管理費用 貸 累計折舊
2019-10-18 14:44
計提折舊是固定資產入賬的當月計提還是次月?
2019-10-18 14:47
你好 是次月進行計提
2019-10-18 15:30
老師,現在還沒有收到固定資產的發票,入了固定資產等后期收到發票了怎么處理賬務?
2019-10-18 15:33
你好 發票收到了 沖掉之前確認的固定資產分錄 按發票入賬就可以了
2019-10-18 15:41
入固定資產:借:固定資產 貸:銀行存款收到發票:1.沖紅:借:固定資產(負數)貸:銀行存款(負數)2.借:固定資產 應交稅費貸:銀行存款是這樣嗎?
2019-10-18 15:42
你好 是的 是這樣做分錄
2019-10-18 15:45
那這樣到時候固定資產原值不一樣要怎么調整之前計算好的折舊金額
2019-10-18 15:54
你好 那就沖掉多計提部分就可以了
2019-10-18 15:55
好的,老師,現在未收到發票計提折舊的部分金額是不是不能稅票抵扣?
稅前抵扣
2019-10-18 16:06
你好 可以的 因為后面來發票了
2019-10-18 16:10
發票跨年了呢,發票可能要明年這樣才能收到
2019-10-18 16:15
你好 匯算清繳之前收到的就可以抵扣
2019-10-18 16:16
好的,謝謝
2019-10-18 16:20
不客氣 祝工作順利哦
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貸款購買辦公室,貸款金額轉入公賬然后再轉出,這個要怎么做分錄?
答: 你好 轉入公賬后 借 銀行存款 貸 短期借款 再轉出 借 固定資產 貸 銀行存款
公司辦公室買了一個壁畫是1700,應該怎么做分錄
答: 借:管理費用--其他1700貸:現金1700
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,辦公室的桶裝水,怎么做分錄的?謝謝老師。
答: 你好,可以計入管理費用辦公費科目下核算。
公司建了幾間辦公室怎么做分錄
討論
老師,辦公室的窗簾,怎么做分錄。謝謝您。
物業辦公室自用的飲用水出售給租戶,怎樣做分錄呢?
老師,健身俱樂部給辦公室買的綠植,盆景怎么做分錄
辦公室買了一個文件柜730元怎么做分錄?
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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sandclok 追問
2019-10-18 11:36
答疑蘇老師 解答
2019-10-18 11:39
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