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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-03-18 15:28

那么老師,決定我們本月能開多少金額的發票(保證在不交稅的范圍),是不是(上月留底額 本月進項稅額)/17%呢

靈兒 追問

2016-03-18 15:32

好的,謝謝老師

曉海老師 解答

2016-03-18 15:19

你好!是的,就是進項稅大于銷項稅,留到下個月抵扣。

曉海老師 解答

2016-03-18 15:31

上月留底額+本月進項稅額)/17%可以用這公式,但是個人建議還是交點稅不然稅務局會查賬

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應交稅費-應交增值稅-進項稅/銷項稅? 轉出未交增值稅 3個不需要結轉平的 待抵扣進項稅,勾選抵扣時轉入應交稅費-應交增值稅-進項稅 根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-05-28 15:05:27
1.購進材料,發票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進項稅額差額轉入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
是的。對的啊
2018-01-03 14:21:14
待抵扣的進項稅是已經認證的還是未認證的
2019-05-08 16:01:22
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