老師,2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 問
你好,這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填就好了。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 問
你好,你這個(gè)本身就是虛擬的,是不是? 答
之前的會(huì)計(jì)沒有計(jì)提23年房租,沒有支付,也沒有計(jì)提,2 問
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。 答
匯算清繳的時(shí)候想把之前沒有一次性扣除的一次性 問
借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債 次年開始每年借遞延所得稅負(fù)債貸所得稅費(fèi)用。 答
2024年制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減5%的金額在24年12月退 問
2024年制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減5%的金額在12月退回,應(yīng)填在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)》“二、加計(jì)抵減情況”的第3列“本期調(diào)減額”。同時(shí)按公式計(jì)算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實(shí)際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報(bào)表視情況而定,若退回是因申報(bào)錯(cuò)誤等,通常需更正 答

您好在嗎?新開的醫(yī)院驗(yàn)資后把款從賬戶取出來,需要怎么走賬?
答: 你好,這個(gè)驗(yàn)資款項(xiàng)是對(duì)方墊付,取出來是給到對(duì)方單位嗎?
如果員工去醫(yī)院看病了 用公司賬戶轉(zhuǎn)醫(yī)院錢 只有醫(yī)院收費(fèi)的發(fā)票 可以入賬的嗎
答: 你好,可以的,做福利費(fèi)里面的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
個(gè)人幫醫(yī)院修了一臺(tái)設(shè)備,醫(yī)院需要我提供發(fā)票怎么弄?醫(yī)院是公用賬戶,可以給我私人轉(zhuǎn)賬嗎?
答: 你好,可以的,你只要給提供了發(fā)票就可以

