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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-10-17 08:59

1.按批準的應免抵稅額、應退稅額進行會計處理。
  企業在進行出口貨物退稅申報時,不作賬務處理。在收到主管國稅機關出具的《生產企業出口貨物免抵退稅審批通知單》后,根據批準的應退、應免抵稅作如下會計分錄:
  借:其他應收款——應收出口退稅款一一增值稅(批準的應退稅額)
  應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納增值稅,即批準應免抵稅額)
  貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
  2.按當期《生產企業出口貨物“免、抵、退”稅匯總申報表》上的申報數分別以下三種情況進行會計處理:
  (1)申報的應退稅額=0,申報的應免抵稅額>0時,作如下會計分錄:
  借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額,即申報的應免抵稅額)
  貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
  (2)申報的應退稅額>0,且免抵稅額>0時,作如下會計分錄:
  借:其他應收款——應收出口退稅款一一增值稅(申報的應退稅額)
  應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額,即申報的應免抵稅額)
  貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
  (3)申報的應退稅額>0,申報的免抵稅額=0時,作如下會計分錄:
  借:其他應收款——應收出口退稅款一一增值稅(申報的應退稅額)
  貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
  企業在收到出口退稅時作如下會計分錄:
  借:銀行存款
  貸:其他應收款——應收出口退稅款——增值稅

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1.按批準的應免抵稅額、應退稅額進行會計處理。   企業在進行出口貨物退稅申報時,不作賬務處理。在收到主管國稅機關出具的《生產企業出口貨物免抵退稅審批通知單》后,根據批準的應退、應免抵稅作如下會計分錄:   借:其他應收款——應收出口退稅款一一增值稅(批準的應退稅額)   應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納增值稅,即批準應免抵稅額)   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)   2.按當期《生產企業出口貨物“免、抵、退”稅匯總申報表》上的申報數分別以下三種情況進行會計處理:  ?。?)申報的應退稅額=0,申報的應免抵稅額>0時,作如下會計分錄:   借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額,即申報的應免抵稅額)   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)   (2)申報的應退稅額>0,且免抵稅額>0時,作如下會計分錄:   借:其他應收款——應收出口退稅款一一增值稅(申報的應退稅額)   應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額,即申報的應免抵稅額)   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)   (3)申報的應退稅額>0,申報的免抵稅額=0時,作如下會計分錄:   借:其他應收款——應收出口退稅款一一增值稅(申報的應退稅額)   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)   企業在收到出口退稅時作如下會計分錄:   借:銀行存款   貸:其他應收款——應收出口退稅款——增值稅
2019-10-17 08:59:45
你好,是第三方直接給你的優惠?與供應商沒有關系?
2019-11-25 18:31:21
你好同學,平臺和員工抽成可以做銷售費用
2022-05-12 22:25:16
你好!你說的轉第三方是怎么操作
2019-07-25 11:53:57
你好,計入應付賬款。
2018-12-05 15:11:41
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