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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-10-16 17:39

你好 
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

追問

2019-10-16 17:50

減免稅款期末余額一直顯示借方嘛?,我期末結賬是借轉出未繳增值稅貸未交增值稅

紫藤老師 解答

2019-10-16 17:51

減免稅款期末余額一直顯示借方,期末結賬是借轉出未繳增值稅貸未交增值稅

追問

2019-10-16 17:53

追問

2019-10-16 17:53

這么做對嗎
期末余額都平了,只有未交增值稅

紫藤老師 解答

2019-10-16 17:53

期末余額都平了,你繳納增值稅就可以了

追問

2019-10-16 17:54

這么做減免稅款也平了,分錄有問題嘛

紫藤老師 解答

2019-10-16 17:55

你好,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”分錄是對的

紫藤老師 解答

2019-10-16 17:55

這是增值稅的抵減優惠政策的

追問

2019-10-16 17:56

您看一下我期末結轉給您發的照片,這個分錄我已經做完了,我只想讓減免稅款做平了,所以我結轉增值稅有問題嘛

紫藤老師 解答

2019-10-16 17:57

對的,你的分錄是正確的

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一、購買時借:管理費用——辦公費貸:庫存現金二、抵扣時借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)貸:營業外收入——減免稅費
2018-06-12 09:11:41
您好 借:管理費用 ? 貸:銀行存款等 ? 抵減增值稅時,做 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 【小規模納稅人使用應交稅費—應交增值稅科目】 貸:管理費用??
2021-03-31 15:38:43
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-10-16 17:39:21
您好 借管理費用--辦公費貸銀行存款,
2019-01-23 20:38:46
購買借管理費用貸銀存,需要交稅可以全額抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數
2018-11-20 10:29:19
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