
老師你好,我們單位是轉(zhuǎn)讓的之前來(lái)的的現(xiàn)金賬是坐收坐支一直沒(méi)存銀行,現(xiàn)在的老板前期裝修的時(shí)候一直用現(xiàn)金東西發(fā)工資就是為了讓現(xiàn)金賬平,現(xiàn)在現(xiàn)金賬上變成負(fù)數(shù)了,怎么辦啊。
答: 你單位有收入嗎 沒(méi)有的話(huà)補(bǔ)做借款的
做五月帳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金不夠,可以把一部分人工資放到6月份做嗎,不然現(xiàn)金 是負(fù)數(shù)的
答: @會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:好的,謝謝。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,用現(xiàn)金付裝修工人的工資款怎么寫(xiě)分錄?
答: 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸庫(kù)存現(xiàn)金


郭老師 解答
2019-10-16 13:20
冷傲的犀牛 追問(wèn)
2019-10-16 13:19