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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-15 21:39

不需要的,借銀存貸固定資產清理,銷項
最后結轉固定資產清理就可以

小鍋包 追問

2019-10-15 21:40

那需要申報增值稅嗎?

小鍋包 追問

2019-10-15 21:41

為什么不要做收入啊,老師,不是已經開票了嗎?

郭老師 解答

2019-10-15 21:43

需要的
這個不是收入,你們處置固定資產的增值稅

小鍋包 追問

2019-10-15 21:44

那申報的增值稅應稅與企業所得稅營業收入不就不一致了嗎?

郭老師 解答

2019-10-15 21:47

可以不一致的,

小鍋包 追問

2019-10-15 21:48

哦謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-15 21:54

不用客氣的,

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相關問題討論
不需要的,借銀存貸固定資產清理,銷項 最后結轉固定資產清理就可以
2019-10-15 21:39:30
學員你好, 對于購買固定資產貨到了發票沒到的情況,發票暫時沒有到,但資產立刻開始使用,可以暫時股價入賬,并于下月計提折舊。 如果幾個月后收到發票,(如果一開始暫估入賬,但發票金額與暫估金額不一致),將原估價入賬沖出,重新按發票入賬(如你是一般納稅人并取得是專票,進項稅可抵)。 其會計分錄如下: 1、購買固定資產先付款了沒收到發票的會計分錄是: 借:預付賬款 貸:銀行存款 2、待固定資產的發票到時,會計分錄是: 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:預付賬款 購買固定資產貨到了發票沒到該怎么寫分錄? 不過,也有不少會計人士,選擇這樣做: 可以先暫估入庫: 借 固定資產 (如果有進項稅額,入賬價值不包含進項稅額) 貸 應付賬款-暫估應付賬款 得到發票來的時候再回沖,因為很多軟件固定資產是獨立的系統,所以沖固定資產比較麻煩,所以沖掉暫估應付賬款即可: 借 應付賬款-暫估應付賬款 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應付賬款-XXX
2019-09-07 16:14:18
你好,把之前固定資產分錄沖銷,然后根據取得的發票做固定資產購進分錄
2019-12-30 10:56:19
固定資產的處置,是計入資產處置損益 的。同學
2019-04-23 21:25:28
你好,資產到了,就可以計入 借;固定資產 貸;應付賬款——暫估
2017-09-16 10:00:22
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