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小肥羊
于2019-10-15 21:34 發布 ??840次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-10-15 21:35
您好可以等到有銷項稅額的時候再勾選認證 現在先計入應交稅費-待認證進項稅額
小肥羊 追問
2019-10-15 21:38
那有銷項幾年后的事呢 那進項發票不是超認證時間了
bamboo老師 解答
2019-10-15 21:40
如果這樣的話 那您收到發票后就到勾選平臺勾選確認提交 然后填寫附表二借:開發支出等應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應付賬款等
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計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢?
答: 增值稅申報表的附表二里面填寫。
一般納稅人,7.8月份的增值稅進項稅額未在增值稅納稅申報表上申報,現在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補充申報
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進項稅額轉出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
討論
#提問#房地產前期只有進項稅額 那這個進項稅額流程是怎么樣的呢 先認證 待抵扣嗎 分錄是怎么做的 那申報增值稅申報表是填在哪一欄
老師,本月只有進項沒有銷項,進項未抵扣,增值稅申報表是零申報么?還是只填進項稅額?
老師,請問上期勾選未抵扣的進項稅額,這個月會自動在增值稅申報表里提現嗎還是要手動去填呀?
老師早上好,請問本年進項稅額其中適用13%的進項稅額,在增值稅申報表中的那章表里看
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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小肥羊 追問
2019-10-15 21:38
bamboo老師 解答
2019-10-15 21:40