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送心意

王晶老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2019-10-15 16:55

你好,可以月末轉(zhuǎn)的呢

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1、借:銀行存款 正數(shù) 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù) 2、借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù)
2020-07-17 09:26:53
同學(xué) 你好, 開發(fā)階段,但還不滿足資本化條件,那么我們的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是這樣子的: 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 200萬(500-300) 貸:應(yīng)付職工薪酬 200萬 這里需要提醒大家一點(diǎn),費(fèi)用化支出時(shí)我們需要在每期期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用 200萬 貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 200萬 開發(fā)階段發(fā)生支出時(shí),那么我們的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是這樣子的: 借:研發(fā)支出——資本化支出 300萬 貸:銀行存款 300萬 最終達(dá)到預(yù)定用途形成無形資產(chǎn): 借:無形資產(chǎn) 300萬 貸:研發(fā)支出——資本化支出 300萬 形成無形資產(chǎn)之后,大家要記住無形資產(chǎn)要進(jìn)行攤銷。
2023-12-05 14:35:42
先計(jì)入管理費(fèi)用吧
2022-03-18 10:26:22
你好這個(gè)建議按月末去結(jié)轉(zhuǎn),這樣可以直接抵減季度所得稅,
2021-03-26 12:13:14
你可以吧前面的一次性補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-12-02 15:59:02
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