
老師,因繳費基數(shù)調(diào)整多收了已經(jīng)調(diào)離人員對方公司的工傷保險,沖減管理費用的賬務(wù)處理 借:銀行存款 300貸:其他應(yīng)收款200 管理費用 -100 ,這樣對不對
答: 你好 管理費用 貸方正數(shù) 不是負數(shù)
老師,一筆1000元其他應(yīng)收款沖減管理費用,是做藍字分錄還是做紅字沖銷分錄藍字:借其他應(yīng)收款1000貸管理費用1000紅字沖減:借管理費用-1000貸其他應(yīng)收款-1000問題一:上述這種情況我應(yīng)該用藍字的還是紅字?分錄是正確的嗎?問題二:什么情況我應(yīng)該用紅字沖減的分錄呢?望老師解答!
答: 1.之前多做了管理費用嗎 是的話做第二個或者借管理費用負數(shù)借其他應(yīng)收款 2.費用發(fā)生額在貸方用借方負數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司收回其他應(yīng)收款(承包款)入賬后,可以用其來直接沖減管理費用嗎?如果可以,分錄應(yīng)怎么做?
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款 為什么要沖管理費用呢
老師,想問下公司收到員工的生育津貼是掛其他應(yīng)收款,后續(xù)返回給員工再沖其他應(yīng)收款科目,還是收到公司收到款的時候沖減管理費用,然后實際支付支出再做費用的呢?
之前的賬務(wù)處理發(fā)現(xiàn)把其他應(yīng)收款放入了管理費用---開辦費里面,后面的該如何做調(diào)整呢
老師,之前有幾個月把社保個人部分計提到公司部分了,沖回是不是:借,管理費用-100,借,其他應(yīng)收款100,這樣賬務(wù)處理?
別人掛靠我公司交社保,但是個人承擔(dān)部分也是我公司承擔(dān),我公司賬務(wù)處理其他應(yīng)收款時可以都擠到管理費用嗎


古風(fēng)之悅 追問
2019-10-15 16:11
答疑蘇老師 解答
2019-10-15 16:13