
相似問題
最新問題
上個季度開錯票了,這個季度沖紅,這個季度收入和稅額為負數,這種怎么報增值稅(申報增值稅是不含稅收入和稅金顯示為負數不可以申報)
有一個個體戶企業在最后一季度銷售收入共計八萬多,免增值稅2000多,我在申報個人經營所得的時候收入應該填不含稅收入還是含稅收入呢?如果填報含稅收入那么會造成和增值稅的申報表不符,該如何申報?
老師,第二季度申報增值稅、所得稅收入是80萬,其中50萬是開票收入,30萬是無票收入,第三季度銷售0萬,但是這個30萬無票收入也在第三季度開票了,那第三季度我申報增值稅、所得稅收入怎么申報呢?


喜氣洋洋 追問
2019-10-15 10:18
maize老師 解答
2019-10-15 10:21